职位描述
工作职责:
1)针对审计业务场景,梳理客户内部管理流程和制度,配合客户方制定财务/业务领域的风险监控方案;
2)针对财务领域已经发生或潜在风险进行分析,协助客户提出改进措施,完善管理流程;
3)指导数据开发团队进行风险监控点的逻辑实现,并基于数据分析结果进行审计逻辑的优化和完善;
4)负责梳理审计逻辑,提出实现方案,监测审计模型输出结果,输出审计专题分析报告,配合客户方完成其他相关工作。
任职资格:
1)本科及以上学历,财务管理或审计相关专业毕业;
2)具有3年以上上市公司财务审计或者内部审计工作经验,具有独立开展审计工作的能力;
3)熟悉国家法律法规、行业监管规则、企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;
4)熟练使用Excel、PPT等工具,具备良好的数据分析能力和报告撰写能力;
5)有良好的沟通协作能力,能够与团队成员协同完成从需求分析到系统实现的全过程。