职位描述
工作职责:
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案,搭建公司内审框架,建立有效的内部审计环境;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈,完善公司内控体系;
5、对公司各类业务活动、财务等数据的真实性、准确性、合规性进行稽核,对公司各类业务政策的落实进行监督审计;
6、协助实施临时专项审计:主要是管理层或其他业务部门提出的内审需求;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
8、完成公司交办的其他工作。
任职要求:
1. 2023年应届毕业生,国家统招全日制硕士及以上学历;
2.财务会计、审计等相关专业,获得相关专业证书优先;
3.有专业相关领域项目实操或实习经验优先;
4.遵纪守法、诚实守信、具有良好的个人品质和职业道德,无不良信用记录;
5.自驱力强、有创造性、善于沟通、具有较强的学习能力和逻辑思维能力;
6.具备较好的综合素质和团队合作精神,服从公司分配。
工作地点
广东省东莞市广东省东莞市松山湖园区学府路1号12栋313室